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收入支出决算总表 |
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财决01表 |
编制单位:岳阳市公路建设和养护中心 |
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2018年度 |
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|
金额单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
栏次 |
|
7 |
8 |
9 |
一、财政拨款收入 |
1 |
222,718,400.00 |
412,512,277.06 |
412,512,277.06 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
21,619,900.00 |
2,583,600.00 |
2,583,600.00 |
一、基本支出 |
60 |
162,238,400.00 |
151,291,677.06 |
151,291,677.06 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
61 |
140,618,500.00 |
131,724,661.06 |
131,724,661.06 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
62 |
21,619,900.00 |
19,567,016.00 |
19,567,016.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
63 |
60,480,000.00 |
261,220,600.00 |
261,220,600.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设类项目 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
行政事业类项目 |
65 |
60,480,000.00 |
261,220,600.00 |
261,220,600.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
三、上缴上级支出 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
20,458,100.00 |
22,514,978.06 |
22,514,978.06 |
四、经营支出 |
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
9,275,900.00 |
8,900,803.00 |
8,900,803.00 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
69 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出经济分类 |
70 |
— |
— |
— |
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
— |
412,512,277.06 |
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
49 |
156,544,800.00 |
364,336,219.00 |
364,336,219.00 |
工资福利支出 |
72 |
— |
— |
125,848,945.00 |
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
73 |
— |
— |
280,072,016.00 |
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
— |
5,875,716.06 |
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债务利息及费用支出 |
75 |
— |
— |
0.00 |
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
资本性支出(基本建设) |
76 |
— |
— |
0.00 |
|
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
资本性支出 |
77 |
— |
— |
715,600.00 |
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
55 |
14,769,700.00 |
14,126,677.00 |
14,126,677.00 |
对企业补助(基本建设) |
78 |
— |
— |
0.00 |
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企业补助 |
79 |
— |
— |
0.00 |
|
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对社会保障基金补助 |
80 |
— |
— |
0.00 |
|
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
81 |
— |
— |
0.00 |
|
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
82 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
222,718,400.00 |
412,512,277.06 |
412,512,277.06 |
本年支出合计 |
83 |
222,718,400.00 |
412,512,277.06 |
412,512,277.06 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
84 |
— |
— |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
交纳所得税 |
85 |
— |
— |
0.00 |
基本支出结转 |
27 |
— |
— |
0.00 |
提取职工福利基金 |
86 |
— |
— |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
28 |
— |
— |
0.00 |
转入事业基金 |
87 |
— |
— |
0.00 |
经营结余 |
29 |
— |
— |
0.00 |
其他 |
88 |
— |
— |
0.00 |
|
30 |
|
|
|
年末结转和结余 |
89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31 |
|
|
|
基本支出结转 |
90 |
— |
— |
0.00 |
|
32 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
91 |
— |
— |
0.00 |
|
33 |
|
|
|
经营结余 |
92 |
— |
— |
0.00 |
|
34 |
|
|
|
|
93 |
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
94 |
|
|
|
总计 |
36 |
222,718,400.00 |
412,512,277.06 |
412,512,277.06 |
总计 |
95 |
222,718,400.00 |
412,512,277.06 |
412,512,277.06 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 1 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入支出决算表 |
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|
|
财决02表 |
编制单位:岳阳市公路建设和养护中心 |
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|
2018年度 |
|
|
|
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|
|
金额单位:元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
收支结余 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
经营结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
经营结余 |
合计 |
交纳所得税 |
提取职工福利基金 |
转入事业基金 |
其他 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
经营结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
412,512,277.06 |
412,512,277.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,583,600.00 |
2,583,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,583,600.00 |
2,583,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,583,600.00 |
2,583,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,514,978.06 |
22,514,978.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,457,695.00 |
18,457,695.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
395,800.00 |
395,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,061,895.00 |
18,061,895.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,744,916.06 |
2,744,916.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,744,916.06 |
2,744,916.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51,400.00 |
51,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51,400.00 |
51,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,260,967.00 |
1,260,967.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
796,445.00 |
796,445.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
464,522.00 |
464,522.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,900,803.00 |
8,900,803.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
660,200.00 |
660,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
660,200.00 |
660,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,240,603.00 |
8,240,603.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101203 |
财政对新型农村合作医疗基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,240,603.00 |
8,240,603.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
364,336,219.00 |
364,336,219.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215,846,219.00 |
215,846,219.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88,990,219.00 |
88,990,219.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55,390,000.00 |
55,390,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71,466,000.00 |
71,466,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21406 |
车辆购置税支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
148,490,000.00 |
148,490,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
106,160,000.00 |
106,160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42,330,000.00 |
42,330,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,126,677.00 |
14,126,677.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,126,677.00 |
14,126,677.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,126,677.00 |
14,126,677.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
— 3.%d — |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
收入决算表 |
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|
|
财决03表 |
编制单位:岳阳市公路建设和养护中心 |
|
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位:元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
412,512,277.06 |
412,512,277.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
2,583,600.00 |
2,583,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2,583,600.00 |
2,583,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2,583,600.00 |
2,583,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
22,514,978.06 |
22,514,978.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
18,457,695.00 |
18,457,695.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
395,800.00 |
395,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18,061,895.00 |
18,061,895.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
2,744,916.06 |
2,744,916.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080899 |
其他优抚支出 |
2,744,916.06 |
2,744,916.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
51,400.00 |
51,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
51,400.00 |
51,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1,260,967.00 |
1,260,967.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
796,445.00 |
796,445.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
464,522.00 |
464,522.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8,900,803.00 |
8,900,803.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
660,200.00 |
660,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
660,200.00 |
660,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
8,240,603.00 |
8,240,603.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101203 |
财政对新型农村合作医疗基金的补助 |
8,240,603.00 |
8,240,603.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
364,336,219.00 |
364,336,219.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21401 |
公路水路运输 |
215,846,219.00 |
215,846,219.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140101 |
行政运行 |
88,990,219.00 |
88,990,219.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140102 |
一般行政管理事务 |
55,390,000.00 |
55,390,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
71,466,000.00 |
71,466,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21406 |
车辆购置税支出 |
148,490,000.00 |
148,490,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
106,160,000.00 |
106,160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
42,330,000.00 |
42,330,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
14,126,677.00 |
14,126,677.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
14,126,677.00 |
14,126,677.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
14,126,677.00 |
14,126,677.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
—4.%d — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决04表 |
编制单位:岳阳市公路建设和养护中心 |
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位:元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
412,512,277.06 |
151,291,677.06 |
261,220,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
2,583,600.00 |
2,583,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2,583,600.00 |
2,583,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2,583,600.00 |
2,583,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
22,514,978.06 |
22,514,978.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
18,457,695.00 |
18,457,695.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
395,800.00 |
395,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18,061,895.00 |
18,061,895.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
2,744,916.06 |
2,744,916.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080899 |
其他优抚支出 |
2,744,916.06 |
2,744,916.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
51,400.00 |
51,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
51,400.00 |
51,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1,260,967.00 |
1,260,967.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
796,445.00 |
796,445.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
464,522.00 |
464,522.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8,900,803.00 |
8,900,803.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
660,200.00 |
660,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
660,200.00 |
660,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
8,240,603.00 |
8,240,603.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101203 |
财政对新型农村合作医疗基金的补助 |
8,240,603.00 |
8,240,603.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
364,336,219.00 |
103,115,619.00 |
261,220,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21401 |
公路水路运输 |
215,846,219.00 |
103,115,619.00 |
112,730,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140101 |
行政运行 |
88,990,219.00 |
88,990,219.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140102 |
一般行政管理事务 |
55,390,000.00 |
0.00 |
55,390,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
71,466,000.00 |
14,125,400.00 |
57,340,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21406 |
车辆购置税支出 |
148,490,000.00 |
0.00 |
148,490,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
106,160,000.00 |
0.00 |
106,160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
42,330,000.00 |
0.00 |
42,330,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
14,126,677.00 |
14,126,677.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
14,126,677.00 |
14,126,677.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
14,126,677.00 |
14,126,677.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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— 4.%d — |
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支出决算明细表 |
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财决05表 |
编制单位:岳阳市公路建设和养护中心 |
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2018年度 |
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金额单位:元 |
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
机关事业单位基本养老保险费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
住房公积金 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国(境)费用 |
维修(护)费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
退职(役)费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
助学金 |
奖励金 |
个人农业生产补贴 |
其他个人和家庭的补助支出 |
小计 |
国内债务付息 |
国外债务付息 |
国内债务发行费用 |
国外债务发行费用 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
文物和陈列品购置 |
无形资产购置 |
其他基本建设支出 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
土地补偿 |
安置补助 |
地上附着物和青苗补偿 |
拆迁补偿 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
文物和陈列品购置 |
无形资产购置 |
其他资本性支出 |
小计 |
资本金注入 |
其他对企业补助 |
小计 |
资本金注入 |
政府投资基金股权投资 |
费用补贴 |
利息补贴 |
其他对企业补助 |
小计 |
对社会保险基金补助 |
补充全国社会保障基金 |
小计 |
赠与 |
国家赔偿费用支出 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
合计 |
412,512,277.06 |
125,848,945.00 |
53,732,084.00 |
11,692,775.00 |
18,073,744.00 |
0.00 |
0.00 |
18,061,895.00 |
0.00 |
8,240,603.00 |
660,200.00 |
1,260,967.00 |
14,126,677.00 |
0.00 |
0.00 |
280,072,016.00 |
2,978,402.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
3,712,180.00 |
50,000.00 |
0.00 |
1,591,820.00 |
1,527,233.00 |
0.00 |
10,833,805.00 |
10,633,222.00 |
80,800.00 |
410,500.00 |
928,000.00 |
127,705,745.00 |
0.00 |
5,607,289.00 |
90,709,211.00 |
0.00 |
0.00 |
5,519,302.00 |
1,488,600.00 |
6,126,353.00 |
0.00 |
9,969,554.00 |
5,875,716.06 |
495,800.00 |
0.00 |
0.00 |
2,744,916.06 |
2,479,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
155,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
715,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
715,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
2,583,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,583,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,479,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2,583,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,583,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,479,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2,583,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,583,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,479,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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50,000.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化支出 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
22,514,978.06 |
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2,744,916.06 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
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0.00 |
0.00 |
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18,061,895.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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395,800.00 |
395,800.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
395,800.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
395,800.00 |
395,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18,061,895.00 |
18,061,895.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,061,895.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
2,744,916.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2,744,916.06 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080899 |
其他优抚支出 |
2,744,916.06 |
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2,744,916.06 |
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20811 |
残疾人事业 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
51,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1,260,967.00 |
1,260,967.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,260,967.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
796,445.00 |
796,445.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
796,445.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
464,522.00 |
464,522.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
464,522.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8,900,803.00 |
8,900,803.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,240,603.00 |
660,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
660,200.00 |
660,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
660,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
660,200.00 |
660,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
660,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
8,240,603.00 |
8,240,603.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,240,603.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101203 |
财政对新型农村合作医疗基金的补助 |
8,240,603.00 |
8,240,603.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,240,603.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
364,336,219.00 |
83,498,603.00 |
53,732,084.00 |
11,692,775.00 |
18,073,744.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
280,022,016.00 |
2,978,402.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
3,712,180.00 |
50,000.00 |
0.00 |
1,591,820.00 |
1,527,233.00 |
0.00 |
10,833,805.00 |
10,633,222.00 |
80,800.00 |
410,500.00 |
928,000.00 |
127,705,745.00 |
0.00 |
5,607,289.00 |
90,709,211.00 |
0.00 |
0.00 |
5,519,302.00 |
1,488,600.00 |
6,126,353.00 |
0.00 |
9,919,554.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
715,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
715,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21401 |
公路水路运输 |
215,846,219.00 |
83,498,603.00 |
53,732,084.00 |
11,692,775.00 |
18,073,744.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
131,532,016.00 |
2,978,402.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,424,792.00 |
0.00 |
0.00 |
791,820.00 |
927,233.00 |
0.00 |
3,833,805.00 |
5,283,222.00 |
80,800.00 |
410,500.00 |
928,000.00 |
39,193,379.00 |
0.00 |
450,000.00 |
64,206,643.00 |
0.00 |
0.00 |
4,442,149.00 |
1,488,600.00 |
2,676,353.00 |
0.00 |
2,416,318.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
715,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
715,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140101 |
行政运行 |
88,990,219.00 |
83,498,603.00 |
53,732,084.00 |
11,692,775.00 |
18,073,744.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,676,016.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,296,391.00 |
0.00 |
0.00 |
471,725.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80,800.00 |
410,500.00 |
928,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,488,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
715,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
715,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140102 |
一般行政管理事务 |
55,390,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55,390,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,621,261.00 |
0.00 |
0.00 |
42,768,739.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
71,466,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71,466,000.00 |
2,978,402.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128,401.00 |
0.00 |
0.00 |
320,095.00 |
927,233.00 |
0.00 |
3,833,805.00 |
5,283,222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26,572,118.00 |
0.00 |
450,000.00 |
21,437,904.00 |
0.00 |
0.00 |
4,442,149.00 |
0.00 |
2,676,353.00 |
0.00 |
2,416,318.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21406 |
车辆购置税支出 |
148,490,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
148,490,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
2,287,388.00 |
50,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
7,000,000.00 |
5,350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88,512,366.00 |
0.00 |
5,157,289.00 |
26,502,568.00 |
0.00 |
0.00 |
1,077,153.00 |
0.00 |
3,450,000.00 |
0.00 |
7,503,236.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
106,160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
106,160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
1,723,101.00 |
50,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
4,800,000.00 |
4,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62,614,113.00 |
0.00 |
3,972,289.00 |
16,520,108.00 |
0.00 |
0.00 |
1,077,153.00 |
0.00 |
1,800,000.00 |
0.00 |
7,503,236.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
42,330,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42,330,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
564,287.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,200,000.00 |
850,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,898,253.00 |
0.00 |
1,185,000.00 |
9,982,460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
14,126,677.00 |
14,126,677.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,126,677.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
14,126,677.00 |
14,126,677.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,126,677.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
14,126,677.00 |
14,126,677.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,126,677.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表为自动生成表。 |
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— 6.%d — |
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资产负债简表 |
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财决12表 |
编制单位:岳阳市公路建设和养护中心 |
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2018年度 |
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金额单位:元 |
行政单位 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
事业单位 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
企业化管理事业单位 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
民间非营利组织 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
栏次 |
|
1 |
2 |
栏次 |
|
3 |
4 |
栏次 |
|
5 |
6 |
栏次 |
|
7 |
8 |
一、资产合计 |
1 |
0.00 |
0.00 |
一、资产合计 |
51 |
844,446,645.71 |
846,908,829.00 |
一、资产合计 |
101 |
0.00 |
0.00 |
一、资产合计 |
151 |
0.00 |
0.00 |
流动资产 |
2 |
0.00 |
0.00 |
流动资产 |
52 |
159,803,121.12 |
180,068,312.10 |
流动资产 |
102 |
0.00 |
0.00 |
流动资产 |
152 |
0.00 |
0.00 |
库存现金 |
3 |
0.00 |
0.00 |
库存现金 |
53 |
6,550.04 |
1,970.22 |
货币资金 |
103 |
0.00 |
0.00 |
货币资金 |
153 |
0.00 |
0.00 |
银行存款 |
4 |
0.00 |
0.00 |
银行存款 |
54 |
106,589,563.23 |
158,726,353.84 |
短期投资 |
104 |
0.00 |
0.00 |
短期投资 |
154 |
0.00 |
0.00 |
财政应返还额度 |
5 |
0.00 |
0.00 |
短期投资 |
55 |
0.00 |
0.00 |
应收票据 |
105 |
0.00 |
0.00 |
应收款项 |
155 |
0.00 |
0.00 |
应收账款 |
6 |
0.00 |
0.00 |
财政应返还额度 |
56 |
0.00 |
0.00 |
应收账款 |
106 |
0.00 |
0.00 |
预付账款 |
156 |
0.00 |
0.00 |
预付账款 |
7 |
0.00 |
0.00 |
应收票据 |
57 |
0.00 |
0.00 |
应收补贴款 |
107 |
0.00 |
0.00 |
存货 |
157 |
0.00 |
0.00 |
其他应收款 |
8 |
0.00 |
0.00 |
应收账款 |
58 |
5,146,023.08 |
3,636,997.88 |
存货 |
108 |
0.00 |
0.00 |
其他流动资产 |
158 |
0.00 |
0.00 |
存货 |
9 |
0.00 |
0.00 |
预付账款 |
59 |
9,009,488.33 |
13,455,251.13 |
其他流动资产 |
109 |
0.00 |
0.00 |
长期投资 |
159 |
0.00 |
0.00 |
固定资产 |
10 |
0.00 |
0.00 |
其他应收款 |
60 |
38,681,327.81 |
3,825,890.40 |
长期投资 |
110 |
0.00 |
0.00 |
固定资产原价 |
160 |
0.00 |
0.00 |
固定资产原价 |
11 |
0.00 |
0.00 |
存货 |
61 |
370,168.63 |
421,848.63 |
固定资产原价 |
111 |
0.00 |
0.00 |
减:累计折旧 |
161 |
0.00 |
0.00 |
减:固定资产累计折旧 |
12 |
0.00 |
0.00 |
其他流动资产 |
62 |
0.00 |
0.00 |
减:累计折旧 |
112 |
0.00 |
0.00 |
固定资产净值 |
162 |
0.00 |
0.00 |
在建工程 |
13 |
0.00 |
0.00 |
长期投资 |
63 |
144,830,024.68 |
144,830,024.68 |
固定资产净值 |
113 |
0.00 |
0.00 |
在建工程 |
163 |
0.00 |
0.00 |
无形资产 |
14 |
0.00 |
0.00 |
固定资产 |
64 |
475,684,327.70 |
508,878,814.46 |
减:固定资产减值准备 |
114 |
0.00 |
0.00 |
文物文化资产 |
164 |
0.00 |
0.00 |
无形资产原价 |
15 |
0.00 |
0.00 |
固定资产原价 |
65 |
475,684,327.70 |
508,878,814.46 |
固定资产净额 |
115 |
0.00 |
0.00 |
无形资产 |
165 |
0.00 |
0.00 |
减:累计摊销 |
16 |
0.00 |
0.00 |
减:累计折旧 |
66 |
0.00 |
0.00 |
工程物资 |
116 |
0.00 |
0.00 |
固定资产清理 |
166 |
0.00 |
0.00 |
待处理财产损溢 |
17 |
0.00 |
0.00 |
在建工程 |
67 |
64,129,172.21 |
13,131,677.76 |
在建工程 |
117 |
0.00 |
0.00 |
受托代理资产 |
167 |
0.00 |
0.00 |
政府储备物资 |
18 |
0.00 |
0.00 |
无形资产 |
68 |
0.00 |
0.00 |
固定资产清理 |
118 |
0.00 |
0.00 |
其他 |
168 |
0.00 |
0.00 |
公共基础设施 |
19 |
0.00 |
0.00 |
无形资产原价 |
69 |
0.00 |
0.00 |
待处理固定资产净损失 |
119 |
0.00 |
0.00 |
|
169 |
|
|
公共基础设施原价 |
20 |
0.00 |
0.00 |
减:累计摊销 |
70 |
0.00 |
0.00 |
无形资产 |
120 |
0.00 |
0.00 |
|
170 |
|
|
减:公共基础设施累计折旧 |
21 |
0.00 |
0.00 |
待处置资产损溢 |
71 |
0.00 |
0.00 |
递延税款借项 |
121 |
0.00 |
0.00 |
|
171 |
|
|
公共基础设施在建工程 |
22 |
0.00 |
0.00 |
其他 |
72 |
0.00 |
0.00 |
其他 |
122 |
0.00 |
0.00 |
|
172 |
|
|
受托代理资产 |
23 |
0.00 |
0.00 |
|
73 |
|
|
|
123 |
|
|
|
173 |
|
|
二、负债合计 |
24 |
0.00 |
0.00 |
二、负债合计 |
74 |
206,933,324.97 |
153,715,281.67 |
二、负债合计 |
124 |
0.00 |
0.00 |
二、负债合计 |
174 |
0.00 |
0.00 |
流动负债 |
25 |
0.00 |
0.00 |
流动负债 |
75 |
206,933,324.97 |
153,715,281.67 |
流动负债 |
125 |
0.00 |
0.00 |
流动负债 |
175 |
0.00 |
0.00 |
应缴财政款 |
26 |
0.00 |
0.00 |
短期借款 |
76 |
10,332,000.00 |
2,298,000.00 |
短期借款 |
126 |
0.00 |
0.00 |
短期借款 |
176 |
0.00 |
0.00 |
应缴税费 |
27 |
0.00 |
0.00 |
应缴税费 |
77 |
1,300,624.25 |
1,270,007.85 |
应付票据 |
127 |
0.00 |
0.00 |
应付款项 |
177 |
0.00 |
0.00 |
应付职工薪酬 |
28 |
0.00 |
0.00 |
应缴国库款 |
78 |
0.00 |
0.00 |
应付账款 |
128 |
0.00 |
0.00 |
应付工资 |
178 |
0.00 |
0.00 |
应付账款 |
29 |
0.00 |
0.00 |
应缴财政专户款 |
79 |
0.00 |
0.00 |
应付工资 |
129 |
0.00 |
0.00 |
应交税金 |
179 |
0.00 |
0.00 |
应付政府补贴款 |
30 |
0.00 |
0.00 |
应付职工薪酬 |
80 |
0.00 |
0.00 |
应付福利费 |
130 |
0.00 |
0.00 |
其他流动负债 |
180 |
0.00 |
0.00 |
其他应付款 |
31 |
0.00 |
0.00 |
应付票据 |
81 |
0.00 |
0.00 |
应交税金 |
131 |
0.00 |
0.00 |
长期负债 |
181 |
0.00 |
0.00 |
一年内到期的非流动负债 |
32 |
0.00 |
0.00 |
应付账款 |
82 |
16,775,059.46 |
9,878,661.95 |
其他流动负债 |
132 |
0.00 |
0.00 |
长期借款 |
182 |
0.00 |
0.00 |
长期应付款 |
33 |
0.00 |
0.00 |
预收账款 |
83 |
2,300,000.00 |
2,200,000.00 |
长期负债 |
133 |
0.00 |
0.00 |
长期应付款 |
183 |
0.00 |
0.00 |
受托代理负债 |
34 |
0.00 |
0.00 |
其他应付款 |
84 |
176,225,641.26 |
138,068,611.87 |
递延税款贷项 |
134 |
0.00 |
0.00 |
其他长期负债 |
184 |
0.00 |
0.00 |
|
35 |
|
|
其他流动负债 |
85 |
0.00 |
0.00 |
其他 |
135 |
0.00 |
0.00 |
受托代理负债 |
185 |
0.00 |
0.00 |
|
36 |
|
|
长期借款 |
86 |
0.00 |
0.00 |
|
136 |
|
|
|
186 |
|
|
|
37 |
|
|
长期应付款 |
87 |
0.00 |
0.00 |
三、少数股东权益 |
137 |
0.00 |
0.00 |
|
187 |
|
|
|
38 |
|
|
|
88 |
|
|
|
138 |
|
|
|
188 |
|
|
三、净资产合计 |
39 |
0.00 |
0.00 |
三、净资产合计 |
89 |
637,513,320.74 |
693,193,547.33 |
四、所有者权益合计 |
139 |
0.00 |
0.00 |
三、净资产合计 |
189 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款结转 |
40 |
0.00 |
0.00 |
事业基金 |
90 |
0.00 |
0.00 |
实收资本(股本) |
140 |
0.00 |
0.00 |
非限定性净资产 |
190 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款结余 |
41 |
0.00 |
0.00 |
非流动资产基金 |
91 |
475,684,327.70 |
666,840,516.90 |
其中:国家资本 |
141 |
0.00 |
0.00 |
限定性净资产 |
191 |
0.00 |
0.00 |
其他资金结转结余 |
42 |
0.00 |
0.00 |
专用基金 |
92 |
161,828,993.04 |
26,353,030.43 |
资本公积 |
142 |
0.00 |
0.00 |
|
192 |
|
|
其中:项目结转 |
43 |
0.00 |
0.00 |
修购基金 |
93 |
6,769,937.00 |
4,270,218.85 |
盈余公积 |
143 |
0.00 |
0.00 |
|
193 |
|
|
资产基金 |
44 |
0.00 |
0.00 |
职工福利基金 |
94 |
0.00 |
0.00 |
未分配利润 |
144 |
0.00 |
0.00 |
|
194 |
|
|
待偿债净资产 |
45 |
0.00 |
0.00 |
其他专用基金 |
95 |
155,059,056.04 |
22,082,811.58 |
|
145 |
|
|
|
195 |
|
|
|
46 |
|
|
财政补助结转 |
96 |
0.00 |
0.00 |
|
146 |
|
|
资产总计 |
196 |
844,446,645.71 |
846,908,829.00 |
|
47 |
|
|
财政补助结余 |
97 |
0.00 |
0.00 |
|
147 |
|
|
负债总计 |
197 |
206,933,324.97 |
153,715,281.67 |
|
48 |
|
|
非财政补助结转 |
98 |
0.00 |
0.00 |
|
148 |
|
|
净资产总计 |
198 |
637,513,320.74 |
693,193,547.33 |
|
49 |
|
|
非财政补助结余 |
99 |
0.00 |
0.00 |
|
149 |
|
|
|
199 |
|
|
|
50 |
|
|
其他净资产 |
100 |
0.00 |
0.00 |
|
150 |
|
|
国有资产总量 |
200 |
637,513,320.74 |
693,193,547.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 21 — |
|
|
|
|
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资产情况表 |
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|
|
财决附01表 |
编制单位:岳阳市公路建设和养护中心 |
|
|
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位:元 |
项 目 |
行次 |
数量 |
价值 |
补充资料 |
年初数 |
年末数 |
年初数 |
年末数 |
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
栏 次 |
行次 |
5 |
资产总额 |
1 |
— |
— |
844,446,645.71 |
846,908,829.00 |
一、本年坏账损失金额 |
23 |
0.00 |
一、流动资产 |
2 |
— |
— |
159,803,121.12 |
180,068,312.10 |
二、危房面积(平方米) |
24 |
— |
二、固定资产 |
3 |
— |
— |
475,684,327.70 |
508,878,814.46 |
(一)上年年末数 |
25 |
0.00 |
(一)房屋(平方米) |
4 |
89,600.00 |
91,600.00 |
351,447,682.51 |
363,615,659.24 |
(二)本年增加数 |
26 |
0.00 |
1.办公用房 |
5 |
78,600.00 |
78,600.00 |
346,460,869.95 |
346,460,869.95 |
(三)本年减少数 |
27 |
0.00 |
2.业务用房 |
6 |
1,200.00 |
3,200.00 |
3,724,411.96 |
15,892,388.69 |
其中:本年修复数 |
28 |
0.00 |
3.其他(不含构筑物) |
7 |
9,800.00 |
9,800.00 |
1,262,400.60 |
1,262,400.60 |
(四)年末数 |
29 |
0.00 |
(二)车辆(台、辆) |
8 |
43 |
47 |
8,087,753.88 |
8,803,353.88 |
三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米) |
30 |
0.00 |
1.轿车 |
9 |
41 |
41 |
7,916,793.88 |
7,916,793.88 |
四、年末单位出租出借房屋面积(平方米) |
31 |
0.00 |
2.越野车 |
10 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
五、年末单位土地证证载面积(平方米) |
32 |
0.00 |
3.小型载客汽车 |
11 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆) |
33 |
47 |
4.大中型载客汽车 |
12 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
34 |
0 |
5.其他车型 |
13 |
2 |
6 |
170,960.00 |
886,560.00 |
2.主要领导干部用车 |
35 |
3 |
(三)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…) |
14 |
57 |
57 |
30,742,991.31 |
30,742,991.31 |
3.机要通信用车 |
36 |
0 |
(四)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…) |
15 |
20 |
20 |
70,005,900.00 |
70,005,900.00 |
4.应急保障用车 |
37 |
0 |
(五)其他固定资产 |
16 |
— |
— |
15,400,000.00 |
35,710,910.03 |
5.执法执勤用车 |
38 |
0 |
减:累计折旧及减值准备 |
17 |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
6.特种专业技术用车 |
39 |
8 |
三、长期投资 |
18 |
— |
— |
144,830,024.68 |
144,830,024.68 |
7.离退休干部用车 |
40 |
0 |
四、在建工程 |
19 |
— |
— |
64,129,172.21 |
13,131,677.76 |
8.其他用车 |
41 |
36 |
五、无形资产 |
20 |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
|
42 |
|
减:累计摊销 |
21 |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
|
43 |
|
六、其他资产 |
22 |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
|
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 22 — |
|
|
|
|
|
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基本数字表 |
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财决附03表 |
编制单位:岳阳市公路建设和养护中心 |
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2018年度 |
|
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|
单位:人 |
项目 |
年末机构数(个) |
编制人数 |
年末实有人数 |
其中: |
年末学生人数 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算财政拨款开支人数 |
一般公共预算财政补助开支人数 |
经费自理人数 |
合计 |
行政编制 |
事业编制 |
合计 |
在职人员 |
离休人员 |
退休人员 |
小计 |
在职人员 |
离休人员 |
退休人员 |
小计 |
在职人员 |
离休人员 |
退休人员 |
小计 |
在职人员 |
离休人员 |
退休人员 |
小计 |
参照公务员法管理人员 |
财政补助 |
经费自理 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
合计 |
1 |
2,099 |
0 |
2,099 |
638 |
1,461 |
0 |
2,103 |
2,099 |
4 |
0 |
642 |
638 |
4 |
0 |
1,461 |
1,461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
交通运输支出 |
1 |
2,099 |
0 |
2,099 |
638 |
1,461 |
0 |
2,103 |
2,099 |
4 |
0 |
642 |
638 |
4 |
0 |
1,461 |
1,461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21401 |
公路水路运输 |
1 |
2,099 |
0 |
2,099 |
638 |
1,461 |
0 |
2,103 |
2,099 |
4 |
0 |
642 |
638 |
4 |
0 |
1,461 |
1,461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2140101 |
行政运行 |
1 |
2,099 |
0 |
2,099 |
638 |
1,461 |
0 |
2,103 |
2,099 |
4 |
0 |
642 |
638 |
4 |
0 |
1,461 |
1,461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 24.%d — |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
部门决算相关信息统计表 |
|
|
|
编制单位:岳阳市公路建设和养护中心 |
|
|
2018年度 |
|
|
金额单位:元 |
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
19,567,016.00 |
(一)支出合计 |
2 |
3,768,800.00 |
3,132,200.00 |
(一)行政单位 |
23 |
0.00 |
1.因公出国(境)费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
24 |
19,567,016.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
2,642,800.00 |
2,204,200.00 |
|
25 |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
1,022,800.00 |
715,600.00 |
三、国有资产占用情况 |
26 |
— |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
1,620,000.00 |
1,488,600.00 |
(一)车辆数合计(辆) |
27 |
47 |
3.公务接待费 |
7 |
1,126,000.00 |
928,000.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
28 |
0 |
(1)国内接待费 |
8 |
1,126,000.00 |
928,000.00 |
2.主要领导干部用车 |
29 |
3 |
其中:外事接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
3.机要通信用车 |
30 |
0 |
(2)国(境)外接待费 |
10 |
0.00 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
31 |
0 |
(二)相关统计数 |
11 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
32 |
0 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
— |
0 |
6.特种专业技术用车 |
33 |
8 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
34 |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
— |
6 |
8.其他用车 |
35 |
36 |
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
— |
22 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
36 |
57 |
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
— |
1,950 |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
37 |
20 |
其中:外事接待批次(个) |
17 |
— |
0 |
|
38 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
— |
15,800 |
|
39 |
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
— |
0 |
|
40 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
— |
0 |
|
41 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
— |
0 |
|
42 |
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注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 |
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 |
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。 |
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 |
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